hello大家好,我是本站的小编子芊,今天来给大家介绍一下用友反结账的相关知识,希望能解决您的疑问,我们的知识点较多,篇幅较长,还希望您耐心阅读,如果有讲得不对的地方,您也可以向我们反馈,我们及时修正,如果能帮助到您,也请你收藏本站,谢谢您的支持!

用友反结账是一款财务软件,广泛应用于企业的财务管理领域。它的出现,极大地简化了企业的结账流程,提高了财务管理的效率。我们就来详细介绍一下用友反结账的特点和优点。

用友反结账

用友反结账具有简单易用的特点。作为一款财务软件,它秉承着“简单、易用、高效”的设计理念,界面简洁明了,操作简单便捷。无论是财务专业人员还是非财务人员都能轻松上手,快速学会使用,从而节省了培训成本,提高了工作效率。

用友反结账具有丰富的功能模块。不仅涵盖了常规的财务模块,如会计核算、固定资产管理、成本控制等,还有一些高级功能,如预算管理、内部控制、税务管理等。这些功能模块可以满足企业不同部门和岗位的需求,帮助企业更好地管理财务。

用友反结账还具有灵活的扩展性。企业的规模和业务发展是不断变化的,因此财务软件也需要具备灵活的扩展性,以适应企业的变化需求。用友反结账支持模块的增减、功能的升级,可以根据企业的实际情况进行个性化定制,满足企业的财务管理需求。

用友反结账还具有良好的数据安全性。财务数据是企业的核心资产,必须得到有效的保护。用友反结账采用了多层次的安全防护机制,包括用户权限管理、数据加密、日志审计等,确保财务数据的安全可靠。

用友反结账以其简单易用、丰富的功能、灵活的扩展性和良好的数据安全性,成为了企业财务管理的得力助手。无论是大型企业还是中小型企业,都可以通过使用用友反结账,提升财务管理水平,实现更高效的财务运作,进一步推动企业的发展。

用友反结账

在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:

第一步、反结账

1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示第二步、反记账

1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。

第三步、取消审核

1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示:第四步、修改删除凭证

1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2、 修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。

3、 删除凭证:

A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上“作废”的标识B. 再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图所示:C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:

如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。注意:关于凭证整理,需要理解如下几个问题:

a、 整理凭证的时候,当系统提示“是否整理凭证断号”,选择“是”的话,之后的凭证号为依次提前。

b、 选择“否”的话, 会空出一个凭证号

c、 如果作废之后的凭证已经记账,则整理凭证的时候,会提示:整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后,就不允许修改。无论点击“是”,还是点击“否”,都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后,重新整理凭证。

用友反结账怎么操作

用友软件反结账的操作如下:1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账;2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。用友软件反结账的操作方法如下:1、依次点击总账——期末——对账;2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击“确定”按钮;3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态;4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。5、最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账,本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账;5、选择完成后,用鼠标点击“确认”按钮,输入账套主管口令,系统开始进行恢复工作。

用友反记账和反结账

用友系统记账,一般按照如下8个步骤操作。

(1)在用友T3界面里面点击“总账”。(2)点击凭证”。(3)选择“记账”。(4)选择本次记账范围。(5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。(6)点击记账。(7)跳转到试算平衡表页面中,试算结果显示平衡,即可记账。(8)最终记账完成。用友T3财务软件可以反记账和反结账

(1)反记账,如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。修改完后再审核,再记账。(2)反结账,如果一个月结账后发现有凭证错了,此时的操作顺序是“反结账、反记账、取消审核、修改凭证”,然后再按正常顺序“审核、记账、结账”。

(3)最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

用友反结账怎么操作T3

1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:

a. 由过滤条件直接进入会计分录序时簿b. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

用友反结账快捷键

反记账快捷键“Ctrl+H”,具体如下:

1、第一步,进入软件,依次单击“总账”“期末”“对账”选项,见下图,转到下面的步骤。2、第二步,执行完上面的操作之后,将显示以下界面,见下图,转到下面的步骤。3、第三步,执行完上面的操作之后,按快捷键“Ctrl+H”,将弹出“恢复记账前状态功能已被激活”提示框,单击“确定”按钮,见下图,转到下面的步骤。4、第四步,执行完上面的操作之后,依次单击“总账”“凭证”“恢复记账前状态”选项,见下图,转到下面的步骤。5、第五步,执行完上面的操作之后,选择“最近一次记账前状态”选项,然后单击“确定”按钮,见下图,转到下面的步骤。6、第六步,执行完上面的操作之后,将显示密码框,输入密码并单击“确认”按钮即可完成操作,见下图。就解决了这个问题了。

用友反结账的介绍,今天就讲到这里吧,感谢你花时间阅读本篇文章,更多关于用友反结账的相关知识,我们还会随时更新,敬请收藏本站。